昌都市市场监督管理局(昌都市知识产权局)

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昌都市市场监督管理局(单位)2025年度部门预算

发布时间: 2025-02-24   浏览次数:   【字体:

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第一部分昌都市市场监督管理局(单位)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市市场监督管理局(单位)2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市市场监督管理局(单位)2025年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市市场监督管理局(单位)概况

一、主要职能

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、自治区有关市场监督管理的法律法规和政策,组织落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略,拟订并组织实施有关规划,组织实施对全市各类经营主体的监督管理,规范和维护市场秩序,营造诚实 守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责经营主体统一登记注册。指导全市各类企业、农 牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及市外 企业常驻代表机构等经营主体的登记注册工作。建立市场经营主 体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动经营主体信用体系建设。

(三)负责市本级和主城区市场监督管理综合行政执法工 作。统筹协调和监督指导市场监督管理综合行政执法工作。组织协调涉及市场监督管理领域重大案件查处和跨区域执法行动。规范市场监督管理行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为,负责野生动物非法交易治理。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、传销侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。推进质量强市建设,统筹全市质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重点工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量风险防控和市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻国家、自治区食品安全制度,细化相关措施并组织实施。负责推动食品安全党政同责、属地管理责任落实,建立健全长效机制。负责市食品安全应急体系建设,承担重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。贯彻执行食品安全重要信息直报制度。承担市食品药品安全相关综合协调工作。

(十)负责食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。 制定并组织实施全市覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查和隐患排查治理措施,防范区域性、系统性食品安全风险。实施品牌提升行动,推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,建立健全农产品流通领域食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和规章。

(十一)监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。配合实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。配合实施国家基本药物制度。

(十二)按规定权限,负责医疗器械产品备案管理和化妆品监督管理。

(十三)负责药品零售、医疗器械批发零售的许可和化妆品的监管、检查和处罚,以及药品互联网销售第三方平台检查和处罚。

(十四)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品(含医疗机构制剂)、医疗器械研发、生产、经营、使用质量管理规范及化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全市药品、医疗器械和化妆品经营监督管理制度。

(十五)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。制定并监督实施全市药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划,发布质量公告,组织排查风险隐患。

(十六)监督实施执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册及相关监督管理工作。

(十七)负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查,制定检查制度,依法查处经营零售环节的违法行为,组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

(十八)负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域交流与合作、安全宣传、教育培训。

(十九)负责统一管理计量和标准化工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。探索开展碳计量工作,加强能源计量监督管理,促进节能减排,助力国家生态文明高地创建。依法指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

(二十)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(二十一)负责统一管理、监督和综合协调认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度,负责全市检验检测机构资质认定工作。

(二十二)负责知识产权工作。组织实施知识产权强国建设有关政策,负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系、依授权统筹协调涉外知识产权事宜。

(二十三)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十四)负责指导各县(区)市场监督管理工作。

(二十五)负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

(二十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市市场监督管理局预算单位构成

(一)单位人员构成情况:

昌都市市场监督管理局内设机构:行政科室15个、直属事业单位5个、派出机构1个单位现有干部职工104(包括公益岗位6名、志愿者1

(二)单位资产配备情况:

(1)固定资产:我单位2025年初固定资产余额为59387011.48(包括房屋、车辆)。

(2)公务用车:我单位编制22辆车,实有车辆为11辆。


第二部分

昌都市市场监督管理局(单位)

2025年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市市场监督管理局(单位)

2025年度预算情况说明

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)收入预算

2025年单位预算收入5312.07万元,其中:经费拨款 5312.07万元其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年单位支出预算5312.07万元,其中:基本支出3620.02万元,项目支出1692.05万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年预算总收支与去年相比,工资福利支出、商品和服务支出、项目支出方面都有所减少,主要原因是2025年我单位机构相关职能执行进入良好发展

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算用于以下几方面:基本支出3620.02万元,占总预算的68.15%;项目支出1692.05万元(行政事业性项目),占总预算的31.85%;社会保障和就业支出364.23万元,占总预算的6.86%;住房公积金支出247.34万元,占总预算的4.66%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2025年财政拨款预算5312.07万元,具体情况安排如下:

1、一般基本支出3620.02万元,其中资福利支出3104.52万元,公用经费493.96万元,对个人和家庭补助支出21.55万元

2、项目预算支出合计为1692.05万元其中工作业务经费137.88万元、党建经费25万元、机动经费29万元、食品药品安全专项经费1136.86万元、质量和技术专项经费157.48万元、食品药品监管补助资金147万元、“十五五”规划编制及专项课题研究工作经费30万元、公益性岗位补贴28.61万元、“两新”组织党员活动经费0.22万元。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年机关基本支出经费预算3620.02万元,占全年预算支出的68.15%。其中:工资福利支出3104.52万元,公用经费493.96万元,对个人和家庭补助支出21.55万元。

1、工资福利支出

基本工资446.54万元,津贴补贴1474.54万元、奖金156.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.79万元、职工基本医疗保险缴费179.32万元、公务员医疗补助缴费26.13万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金247.34万元、医疗费17.64万元(在职干部体检费)、其他工资福利支出220.58万元。

2、商品和服务支出

办公经费75.03万元、印刷费15万元、手续费0.1万元、水费6万元、电费33万元、邮电费36.08万元、取暖费0.75万元、差旅费90万元、维修(护)费10万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费3万元、专用材料费0.60万元、专用燃料1万元、劳务费24.25万元、委托业务费12万元、工会经费38.05万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费48.50万元、其他商品和服务支出91.50万元。

3、对个人和家庭补助支出

生活补助0.60万元、其他对个人及家庭补助20.95万元。

四、2025年度其他支出

根据2025年本单位工作计划安排,全年预算项目共计9个项目,预算经费1692.05万元,占总预算的31.85%其中工作业务经费137.88万元、党建经费25万元、机动经费29万元、食品药品安全专项经费1136.86万元、质量和技术专项经费157.48万元、食品药品监管补助资金147万元、“十五五”规划编制及专项课题研究工作经费30万元、公益性岗位补贴28.61万元、“两新”组织党员活动经费0.22万元。

五、2025年度收支预算情况总体说明

2025年单位预算收入5312.07万元,2025年单位支出预算5312.07万元,年度无结余。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年单位预算收入5312.07万元,其中:经费拨款5312.07万元,其他收入0万元。

七、2025年度支出预算情况说明

2025年单位支出预算5312.07万元,其中:基本支出3620.02万元,项目支出1692.05万元

2025“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

全年三公经费预算支出51.5万元,相比2024年减少了0.5万元,同比减少0.96%,减少原因(车辆运行费减少)。其中:公车运行维护费48.50万元,减少了0.5万元,同比减少1%,公务接待费3万元,无增减变化,无公务出国(境)经费0万元。

附件下载:
部门预算公开表(3).xlsx
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